KASA FIRMOWA: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzył nową stronę „==Kasa firmowa== ===Opis modułu=== Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa''''' Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i…”)
 
m (Zabezpieczył KASA FIRMOWA (‎[edit=autoconfirmed] (na zawsze) ‎[move=autoconfirmed] (na zawsze)))
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
  
 
===Opis modułu===
 
===Opis modułu===
 +
 +
[[Plik:Kasa_edycja.png|frame|Ekran dodawania operacji kasowej]]
 +
  
 
Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa'''''
 
Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa'''''
Linia 9: Linia 12:
 
Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.
 
Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.
  
===Opis ekranu===
 
  
screen głównego ekranu
 
  
===Funkcjonalności===
+
===Uprawnienia===
 +
 
 +
 
 +
{| border="1" cellspacing="0"  cellpadding="5" align="left"
 +
  ! uprawnienie
 +
  ! opis
 +
  |-
 +
  | rejestracja operacji z poziomu faktury
 +
  | rejestracja operacji na podstawie faktury opłaconej gotówką
 +
  |-
 +
  | zarządzanie (pełny dostęp)
 +
  | Podgląd, dodawani i usuwanie wpisów do kasy firmowej
 +
  |-
 +
  |}
 +
 
 +
[[Plik:Faktury-kasa.png|frame|Automatyczne generowanie wpisów do kasy z poziomu [[FAKTURY|Faktury]]]]
 +
 
 +
===Konfiguracja===
 +
 
 +
W zakładce '''''Finanse->Konfiguracja''''' ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem kasy firmowej:
 +
 
 +
[[Plik:Kasa-konfiguracja.png|thumb|600px]]
 +
 
 +
Opis parametrów:
 +
 
 +
* '''''Szablon numeru KP''''' i '''''Szablon numeru KW''''' - dwa szablony numeracji dokumentów KP iKW jakie można wykorzystywać w systemie<br>
 +
W szablonie można używać następujących symboli:<br>
 +
NR - kolejny numer faktury (wymagany)<br>
 +
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca<br>
 +
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca<br>
 +
YYYY - rok<br>
 +
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP'
 +
 
 +
* '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KP''''' i '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KW'''''- określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer dokumentu np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100
  
* [[Funkcjonalność 1]]
+
* '''''Zerowanie pola 'NR' dla KP''''' i '''''Zerowanie pola 'NR' dla KW'''''- jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)
  
* [[Funkcjonalność 2]]
+
* '''''Następna wartość pola 'NR' dla KP''''' i '''''Następna wartość pola 'NR' dla KW''''' - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas generowania dokumentu

Aktualna wersja na dzień 13:48, 31 maj 2012

Kasa firmowa

Opis modułu

Ekran dodawania operacji kasowej


Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce Finanse->Kasa firmowa

Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i wydania na kasie firmowej. Do każdej operacji system umożliwia wygenerowanie dokumentu KP/KW z automatyczną numeracją. CRM Vision automatycznie porządkuje chronologicznie wszystkie operacje i informuje o aktualnym bilansie.

Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.


Uprawnienia

uprawnienie opis
rejestracja operacji z poziomu faktury rejestracja operacji na podstawie faktury opłaconej gotówką
zarządzanie (pełny dostęp) Podgląd, dodawani i usuwanie wpisów do kasy firmowej
Automatyczne generowanie wpisów do kasy z poziomu Faktury

Konfiguracja

W zakładce Finanse->Konfiguracja ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem kasy firmowej:

Kasa-konfiguracja.png

Opis parametrów:

  • Szablon numeru KP i Szablon numeru KW - dwa szablony numeracji dokumentów KP iKW jakie można wykorzystywać w systemie

W szablonie można używać następujących symboli:
NR - kolejny numer faktury (wymagany)
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY - rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP'

  • Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KP i Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KW- określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer dokumentu np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100
  • Zerowanie pola 'NR' dla KP i Zerowanie pola 'NR' dla KW- jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)
  • Następna wartość pola 'NR' dla KP i Następna wartość pola 'NR' dla KW - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas generowania dokumentu