Korekty faktur: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 26: Linia 26:
  
 
{{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}}
 
{{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}}
 
 
 
{{top}}
 
{{top}}
  

Wersja z 13:18, 29 lip 2013


Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.


Spis treści


Faktury korygujące

  • Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR.
  • Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.


FINANSE → wybór odpowiedniej faktury z listyDodaj korektę
Faktury kor.png
Strzalka d.png
Faktury kor1.png
Strzalka d.png
Faktury-korekty.png
Exclamation.png
Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości po korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.
↑ spis treści